用友t3报表现金流量表取数不正确用友t3现金流量表取数不对
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t3结转错误怎么办用友T3期初余额录入后可以修改吗t3月末结转后发现有错误怎么办用友t3中本年利润的科目余额和利润表中本年利润总额不一致是怎么回事t3结转错误怎么办1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。
2、登录到200
8年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
用友T3期初余额录入后可以修改吗用友T3期初余额录入后可以修改,如果你想修改的话。那么你需要反初始化,反初始化之后就可以进行修改了,如果你这个时候在建立新账的时候,录入初始数据之后,你就需要初始化结束,才可以正常的使用账套的。
你这个时候想修改的话,那么就反过来进行修改就可以了。
t3月末结转后发现有错误怎么办如果您发现了在T3月末结转后的错误,您可以采取以下措施:
1.尽快发现错误。如果您在结转后的几天或几周内还能发现错误,那么及早发现并改正错误
将更加容易。2.确认错误的性质和影响。确定错误的性质和影响有助于您制定更好的纠正措施,并尽可能减少损失。
3.立即采取纠正措施。如果错误影响极小,您可以在T4月初通过调整会计分录或修改结转凭证修正错误。如果错误影响较大,您可能需要修改报表或重新结转T3月份的账务。
4.与相关人员沟通。如果错误涉及到多个部门或人员,与他们沟通并将他们的知识和资源整合起来将有助于更快地发现问题并解决问题。
总之,及早发现、确认、纠正和沟通将帮助您解决错误并确保公司的财务准确性。
用友t3中本年利润的科目余额和利润表中本年利润总额不一致是怎么回事只能核对每个损益科目的发生额,看看是哪个科目的发生额与报表不一致。
是否报表取数公式有误,或者发生额登记的方向未分清,造成取数有误。逐个科目核对,看看问题科目的明细帐。资产类会计科目期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额负债类会计科目期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
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