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用友t3反结账问题用友t3反结账

Aidan 0

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本文目录

用友T3版按下按CTRL+SHIFT+F6键反结账为什么没反应用友t3怎么反结账用友T3反结账后怎么反记账用友t3如何反结账用友T3版按下按CTRL+SHIFT+F6键反结账为什么没反应这个组合没有问题,在最后一个结账月,选中,然后按这几个键,如果没有反应,请看下你的键盘是不是新式键盘,我遇到过的,新式键盘如果带功能键Fn,就需要再加按这个键。

用友t3怎么反结账在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。

以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:

1.登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。

2.在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。

3.在弹出的“反结账确认”对话框中,仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。

4.系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删除旧的结转数据。

5.反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。

用友T3反结账后怎么反记账关于这个问题,在用友T3中,反结账后需要进行反记账的操作。具体步骤如下:

1.打开用友T3软件,进入财务管理模块。

2.在菜单栏中选择“财务处理”-“会计凭证”-“会计凭证录入”。

3.在会计凭证录入界面中,点击“新建”按钮创建一个新的会计凭证。

4.在会计凭证录入界面中,填写反记账的相关信息,包括会计期间、凭证号、摘要、科目、借贷金额等。

5.根据需要,选择正确的科目进行借贷记账,并填写相应的金额。

6.填写完毕后,点击保存按钮保存会计凭证。

7.在会计凭证录入界面中,点击“过账”按钮进行过账操作,确保反记账的凭证生效。

8.完成以上步骤后,反记账的凭证就会生效,相应的会计科目的余额也会进行调整。

请注意,反记账操作需要谨慎进行,确保凭证的正确性和准确性。如果有需要,建议在进行反记账操作前先备份数据,以防发生意外情况。

用友t3如何反结账答:

用友t3反结账的方法:

步骤/方式一

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式二

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式三

输入登录操作员的密码,【确定】即可。

步骤/方式四

确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的用友t3反结账问题和用友t3反结账问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

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